Оceanvista - Туристический портал
  • Главная
  • Южная Корея
  • Что такое TAX FREE или как вернуть свои деньги? Налоги в испании Документы, необходимые для получения номера НДС в Европе

Что такое TAX FREE или как вернуть свои деньги? Налоги в испании Документы, необходимые для получения номера НДС в Европе

Тем, кто уже когда-то побывал в Испании, наверняка знакома следующая надпись на чеке – IVA +10% . Что означает эта аббревиатура? Почему к стоимости покупки товара или оплаты услуг добавляется еще какая-то сумма?

Что такое TAX FREE?

Три испанские буквы IVA – это НДС. В отличие от стран СНГ и России в Испании эта сумма часто не включена в указанную стоимость товара или какой-либо услуги. Поэтому, совершая покупки, не стоит ориентироваться лишь на ценник. Возможно, что на кассе Вам предъявят большую сумму. В чеке испанский НДС отмечается отдельно. Это принцип действует не только в магазинах, но и в различных сферах услуг: отелях, развлекательных комплексах, ресторанах.

Какую сумму Вам придется заплатить? В случае оплаты товаров – это 21% от стоимости, в случае оплаты услуг – 10%. Но не стоит заранее переживать. Иностранные граждане могут вернуть свои деньги, то есть воспользоваться услугой Такс Фри, если соблюдают определенные условия. Итак, что делать тем, кто хочет вернуть деньги, уплаченные за НДС?

Кому возвращаются деньги?

Если Вы хотите вернуть средства, уплаченные за IVA, нужно соответствовать следующим требованиям:

  1. Вы должны быть гражданином страны, не являющейся частью Евросоюза.
  2. Ваши растраты в Испании на товары равны или превышают сумму в 91 евро в сутки.
  3. Вы должны быть способны предъявить обслуживающему персоналу на таможне все товары и чеки. Если товар отсутствует, деньги за НДС не подлежат возврату.
  4. При осуществлении крупных покупок предъявляйте продавцу паспорт, для того, чтобы он заполнил для Вас специальную форму Такс Фри.

Как Вы уже возможно поняли, деньги за НДС на услуги не возвращаются. Таким образом, возврату не подлежит уплата налогов в ресторанах и кафе.

Если Вы соответствуете указанным требованиям и хотите возвратить средства, потраченные на IVA, что делать дальше?

Как возвращаются деньги?

В Испании действует несколько специализированных международных компаний, занимающихся вопросами возврата средств иностранным гражданам за IVA. Для удобства клиентов офисы этих компаний располагаются на территории аэропортов. Две самые крупные компании – это:

  • Global Blue: http://www.globalblue.ru/
  • Premier Tax Free: http://www.premiertaxfree.com/

Самое подходящее время позаботится о возврате средств за налоги – день вылета из Европейского союза. Для того, чтобы успеть оформить Такс Фри, будьте в аэропорту на несколько часов раньше. До того, как сдать багаж, обратитесь к таможенному персоналу для подтверждения наличия у Вас купленных товаров и чеков к ним. После проверки сотрудник таможни поставит штампы на каждом чеке.

Обладая проштампованными чеками, Вы можете смело направиться в офис одной из компаний Такс Фри. Чеки компании Глобал Блу обналичиваются в офисе, а Премьер Такс Фри в банках La Caixa, расположенных в аэропорту. Ночью обналичивать чеки не возможно. Часы работы данных компаний: с 7 до 22.

Таким образом, каждый раз посещая свою квартиру на побережье Испании , Вы при возвращении можете воспользоваться услугой Такс Фри.

Стоимость получения номера VAT - от 18500 рублей

Получение номера НДС (другие название – VAT/IVA) – это процедура, которую требуется выполнить всем компаниям, которые планируют вести деятельность в стране своей регистрации. VAT/IVA представляет собой налог, который нужно уплатить компании с полученного ею оборота. Налог применим к тем компаниям, которые реализуют свои товары на территории стран Европейского Союза. Номер НДС нужен тем компаниям, годовой оборот которых превышает определенную сумму, обозначенную в законодательстве. В разных странах ставка VAT может колебаться от 17 до 25%.

В стоимость получения номера НДС входит:

  • Документ, подтверждающий факт получения вашей компанией уникального номера;
  • Заверение подтверждения у нотариуса;
  • Получение апостиля;
  • Доставка документа.
Основными странами в Европе, где требуется получить идентификатор являются: Великобритания, Кипр, Чехия и Испания. В остальных европейских юрисдикциях, как Латвия и других, также существует и сам налог, и необходимость в присвоении идентификатора в конкретных случаях. Все правовые аспекты, связанные с данным вопросом на территории ЕС, регулируются директивой 2006/112/ЕС от 28 ноября, которая с выходом Великобритании из союза утратит свою силу на территории королевства.

Зачем нужен номер VAT для европейской компании

Наличие номера – это неотъемлемый атрибут соблюдения налогового законодательства в стране регистрации компании. Также он необходим для получения права на вычет НДС (нулевая ставка налогообложения при импорте/экспорте товаров).

Важно понимать, что VATномер, это английский термин, который расшифровывается как ValueAddedTax, т.е. является аналогом налога на добавленную стоимость, и в каждой юрисдикции имеет свою аббревиатуру:

Всё это, по своей сути, является НДС, хотя в каждой юрисдикции собственная ставка. А также есть некоторые нюансы, как при получении, так и при подсчете или возврате/возмещении.

Следует различать VAT и TRF, где второй является обычным номером налогоплательщика. Он присваивается в автоматическом режиме всем резидентным фирмам для того, чтобы они имели возможность выплачивать корпоративный налог. Как и в случае с термином VAT, термин TRF различен в каждой юрисдикции, например DIČ (Daňové identifikační číslo) в Чехии.

Если компания приобретает товары у другой компании-резидента ЕС, а затем перенаправляет товары в другую страну ЕС (на экспорт), то получить номер VAT нужно хотя бы для того, чтобы партнерская фирма имела возможность сделать налоговый вычет.

Наша компания готова содействовать вам в получении номера IVA. Выдача его осуществляется в индивидуальном порядке, решение о выдаче принимает местная налоговая служба.

Документы, необходимые для получения номера НДС в Европе

Для получения номера необходимо предоставить следующую информацию:
  • Название компании;
  • Перечень видов деятельности;
  • Ориентировочный размер оборота в год;
  • Список стран, с которыми будет вестись сотрудничество;
  • Данные о компаниях-партнерах.
Также потребуются учредительные документы вашей компании, документы, подтверждающие юридический адрес и назначение директора, паспортные данные директора и подписанное им заявление-прошение на получения номера НДС.

Для присвоения номера VAT необходимо, чтобы компания вела коммерческую деятельность в данной стране, при этом резиденство компании не имеет никакого значения. Пример: фирма, зарегистрированная в Голландии, будет нуждаться в получении VAT только в том случае, если будет вести деятельность и получать прибыль в какой-либо стране ЕС (например, в Германии).

Как пройти все процедуры самостоятельно

Порядок и правила отличаются в каждой юрисдикции, а также всё зависит от конкретной ситуации, однако базовая концепция всегда одна:
  • Подготовить необходимые документы;
  • Подать пакет документов в регулирующие государственные органы;
  • После присвоения идентификатора соблюдать возложенные на юридическое лицо требования.
Последнее также зависит от юрисдикции. Например, в некоторых странах требуется подавать отчеты сразу же после регистрации, в других – с отложенным сроком. В некоторых – раз в месяц, в других раз в квартал. И таких деталей и нюансов настолько много, что в 10 случаях из 10 лучше обратиться за помощью к специалистам, которые профессионально занимаются данными вопросами.

Мы рады предложить свои услуги. Стоимость начинается от 18 500 рублей и всегда согласовывается с клиентом заранее и индивидуально, исходя из задачи и ситуации. В этом случае клиент получает персональный сервис с гарантированным результатом по справедливой цене.

Требования к компании, претендующей на получение номера VAT

Каждая юрисдикция выдвигает свои требования к компании, которая претендует на присвоение номера ВАТ. Как правило, классическими требованиями являются:
  • Наличие работающего офиса в той стране, где будет происходить получение VAT (подтверждается на основании проверок инспекторами местного налогового органа);
  • Наличие действительных торговых операций (продажа товаров или оказание определенных услуг) в той стране, в которой предполагается получение этого номера;
  • Хотя бы один директор из числа резидентов в стране, где будет происходить получение номера VAT;
  • Аудитор, назначенными местным налоговым органом, который будет ответственным за сдачу соответствующей отчетности в сроки, установленные законодательством. Аудитор получает копии всех инвойсов, которые касаются операций по налогам VAT;
  • Если привлекается номинальный сервис, потребуются данные о реальных владельцах компании и их подтверждение того, что они несут полную ответственность за все VAT-операции.
Далее мы рассмотрим классические примеры, однако мы работаем и со всеми ситуациями. Если у вас есть необходимость получить ВАТ идентификатор для европейской компании, или у вас на данном этапе есть только вопросы, то обращайтесь за первичной бесплатной консультацией к нам. а странице с контактами вы найдете все доступные способы для связи.

Получение VAT номера в Великобритании

Начнем с самого важного правила – VATномер в Англии может получить только компания, которая осуществляет деятельность на территории королевства. Если ваша фирма работает исключительно за пределами юрисдикции, то право на присвоение идентификатора отсутствует, однако данная ситуация поправима.


Фирма, осуществляющая деятельность на территории Великобритании обязана зарегистрироваться как плательщик НДС (а вместе с тем получить и идентификатор) после превышения годового оборота в размере £85,000. До этого объема шанс на получение также есть, однако и без того непростая процедура усложняется еще больше.

Обратите внимание, что с постановкой на учет в качестве плательщика НДС, появляется новая обязанность – готовить и сдавать отчеты. Однако всё это, в большинстве случаев, несоизмеримо маленькая помеха относительно того, какие возмещения из бюджета можно получить. Тем более, что в 2018 году весь документооборот перешел в цифровой формат и вы можете управлять данным вопросом удаленно.

Зарегистрироваться плательщиком НДС на Кипре

В случае с Кипром, получение идентификатора для кипрской компании намного проще, чем в UK.


Достаточно вести деятельность на территории Евросоюза, а также предоставить:
  • Несколько инвойсов;
  • Действующий реальный договор.
Всё это намного проще, чем в случае с Англией , однако после регистрации у фирмы также появляется обязанность готовить и сдавать отчеты. Недавно в законодательстве Кира произошли изменения, которые с 2017 года облегчили ситуацию для иностранного бизнеса.

Теперь отчетность сдается в электронном, а не бумажном виде, что упрощает ведение документооборота. Для получения такой возможности необходимо зарегистрироваться в системе TaxisNet.

Что такое система VIES и нужно ли в ней регистрироваться

С темой европейского НДС неразрывно связан термин VIES, который расшифровывается как VAT Information Exchange System. VIES является централизованной информационной системой, благодаря которой налоговые органы разных стран обмениваются между собой информацией о налоге на добавленную стоимость.

ВИЕС также является публичным реестром всех зарегистрированных компаний, где можно проверить реальность ВАТ идентификатора любого контрагента, осуществляющего деятельность на межгосударственном рынке внутри ЕС.

Регистрация в системе VIES необходима лишь в том случае, если вы планируете работать по схеме: ваша европейская компания оказывает услуги другой европейской компании. Если же деятельность находится за пределами Европы, либо же сконцентрирована лишь в одной конкретной европейской стране, регистрироваться в системе необязательно.

Учтите, что после регистрации в VIES опять же возникает обязанность подавать отчеты.

Вам не нужно самостоятельно разбираться вопросах, как получить VATномер в Европе, нужно ли регистрироваться в VIESсистеме, как стать участником системы НДС и других вопросах, когда есть мы. Наша компания специализируется на данной теме. Свяжитесь с нами уже сегодня, и узнайте ответы на все ваши вопросы, связанные с получением VATномера для европейской компании.

Получение кода НДС/VAT/IVA является обязательной процедурой, необходимой для оформления фирмы в нужной юрисдикции. VAT/IVA предполагает определенный процент налогового сбора, который накладывается на получаемую компанией прибыль. Данная пошлина применима только к компаниям, осуществляемым деятельность на территории . Следует учитывать, что НДС необходим предприятиям, годовой доход которых больше заявленной законом суммы. Чаще всего налог насчитывается в размере 17% - 25%.

Для чего понадобится номер VAT?

Наличие кода НДС - является обязательным фактором соблюдения законов юрисдикции, в которой зарегистрирована фирма. Также, он используется для вычетов НДС (отсутствия налогов при импорте/экспорте продукции).

Основное различие между VAT и TRF предполагает то, что TRF является обычным налоговым номером, присваиваемым автоматически всем компаниям, зарегистрированным в юрисдикции, для оплаты корпоративного налога.

В случае, когда схема бизнеса предполагает приобретение продукции у резидентской компании ЕС, а впоследствии реализацию за пределами юрисдикции-государства регистрации, номер VAT необходим для возможности осуществления налогового вычета партнёрской компании.

Предоставление данных для получения номера

Для присвоения кода VAT фирме необходимо реализовывать продукцию или предоставлять услуги в данном государстве. При этом ее резидентство не имеет значения. К примеру, компания нуждается в присвоении VAT в том случае, если заниматься деятельностью в любой стране Евросоюза.

Информация для получения номера VAT

  • Наименование фирмы;
  • Направление деятельности;
  • Величина годового оборота;
  • Перечень государств, в которых будет осуществляться деятельность;
  • Информация о партнерах;
  • учредительные документы;
  • подтверждение владения юридическим адресом и назначение руководителя,
  • копия паспорта директора;
  • заявление.

Требования для получения VAT

  1. Существование зарегистрированного офиса на территории государства, в которой будет осуществляться деятельность;
  2. Доказательство ведения бизнеса в стране (торговые операции, оказание услуг и т.п.), где компании требуется получить этот номера;
  3. Минимальная численность директоров - 1. Руководитель должен иметь гражданство страны, в которой планируется осуществление бизнеса.
  4. Назначение местной налоговой аудитора, в чьи обязанности входит сдача отчетов в установленные сроки. Аудитор имеет право получить всю информацию о продукции или услугах, подлежащие обложению налогами.
  5. В случае пользования номинальным сервисом, выдача номера VAT осуществляется после предоставления информации о действительном владельце. Это необходимо для подтверждения обязательств за все VAT-операции.

Заказать номер НДС

Консалтинговая фирма UraFinacne предлагает услугу получения номера НДС/VAT/IVA. Постановление о выдачи документа принимает налоговый орган юрисдикции, в которой зарегистрирована фирма.

06.08.2014

Налоги … они есть везде. Испания не исключение, ведь НДС является наиболее значимым налогом страны .

Сам налог был введен в Испании с времен вступления в УЭС (1986 год). НДС взимается за транспортировку и услуги, которые проходит товар на пути к потребителю. Предприниматели имеют право вычесть НДС с покупателей, комментируя это включением денежных средств в развития своей предпринимательской деятельности.

Данные налоги регулируются положениями закона № 37/1992 от 28 декабря 1992 года и королевским указом № 1624/1992 от 29 декабря 1992 года. Но в Испании присутствуют операции, при которых налог с людей не изымается. К ним относятся: образование, социальные услуги, услуги медицины, услуги здравоохранения.

Пониженная налоговая ставка.

Так же налоги существенно снижаются за товары или услуги, которые признаны услугами первой необходимости . К примеру, налог на жилье, очки или контактные линзы, некоторые продукты питания, гостиничные услуги составляет 10%, а за хлеб, напитки, овощи, молоко, крупы, сыр, литературу, прессу, лекарства изымается налог в 4%. Процентная ставка постоянно скачет так, например, в 2011 году она была снижена, а 2013 она возросла больше прежней. Но, правительство Испании рекомендует не волноваться, ведь НДС не увеличится для продуктов первой необходимости. А вот на товары второй необходимости: табачные изделия, алкогольную продукцию, транспорт, мебель, драгоценности процентная ставка повышается до 21%. Дело в том, что правительство Испании с помощью повышения НДС старается покрыть бюджетный дефицит страны.

Принцип сбора налога в Испании полностью соответствует Российскому.

На Канарских островах НДС не взимается, так введен похожий налог, название которого «Общий косвенный налог, действующий на Канарских островах (IGIC) ».

Но для потребителей есть и хорошая новость, а именно услуга возврата . Эта услуга позволяет вернуть НДС с товаров, приобретенных в Испании . Все происходит довольно просто, первым делом следует стараться делать покупки в магазинах с пометками «Tax-Free», «Tax-Free Shopping», «Tax-Free for Tourists» , при этом обязательно сохранив чек. Более подробно о возврате TaxFree вы можете прочитать в .

НДС в Европе.

Как и в России и других странах СНГ, в Европе существует НДС (налог на добавленную стоимость). В начале прошлого года были введены важные изменения и ограничения минимальной ставки НДС в Европе. На сегодняшний день, минимальная ставка НДС в странах Еврозоны равна 15%. Как всегда, нужно не забывать о специальных группах товаров, на которые установлены льготные ставки . Так же существуют некоторые товары (а также ситуации), при которых НДС может быть нулевой .

Таблица налоговых ставок в Европе.

Страна Сокращенное название Основная ставка, % Сниженная ставка, % Сниженная ставка, % Сниженная ставка, % Повышенная ставка, %
Австрия USt 20 19 12 10
Бельгия BTW / TVA 21 12 6
Болгария DDS 20 9
Великобритания VAT 20 5 0
Венгрия AFA 27 18 5
Германия USt 19 7
Голландия BTW 20 6
Греция FPA 23 13 6,5
Дания MOMS 25
Ирландия VAT 23 13,5 9 4,8 0
Исландия VASK 25,5 7
Испания IVA 21 10 4
Италия IVA 21 10 4
Кипр FPA 17 8 5
Латвия PVN 21 9 5
Лихтенштейн MwSt 7,6 3,6 2,4
Люксембург MwSt 15 12 6 3
Мальта VAT 18 7 5
Норвегия MVA 25 15 11,11 8
Польша PTU / VAT 23 8 5
Португалия IVA 23 13 6
Румыния TVA 24 9 5
Словакия DPH 20 10
Словения DDV 20 8,5
Турция KDV 18 8 1
Финляндия ALV 24 14 10
Франция TVA 19,6 7 5,5 2,1
Чехия DPH 21 15
Швейцария MwSt 8 3,5 2,8
Швеция MOMS 25 12 6
Эстония KMKR 20 9

Итак, начнем с самого начала. Сумма одного чека, с которой можно сделать возврат НДС в Испании - 90 евро и 20 центов. Когда Вы находитесь в магазине, нужно узнать, сотрудничает ли он с компаниями-агентами по возврату НДС, самые популярные из которых GLOBAL BLUE и PREMIER TAX FREE, они действуют по всему миру. Теоретически, возможно сотрудничество с любым испанским агентом.

После того, как Вы найдете заветную табличку или спросите у продавца и получите утвердительный ответ, Вы можете спокойно оформлять специальный чек. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ, ПОТВЕРЖДАЮЩИЙ ТОТ ФАКТ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ СТРАНЫ, НЕ ВХОДЯЩЕЙ В ЕС.

Что касается непосредственно самих чеков Такс Фри. Они разделяются на два вида - те, которые печатает кассовый аппарат, и те, которые надо заполнять вручную. На последних сведения записывает продавец, рассчитывает сумму возврата налога, а Вам стоит только расписаться на чеке.

На печатных «изданиях» остаются специальные поля, типа ФИО, страна, номер карты и тому подобные. Их надо заполнить лично Вам, обязательно перепроверяя все данные.

Следующий вопрос, это вопрос процента возврата. Максимальная сумма, которую Вы можете вернуть в процессе получения Такс Фри это 17.3 % от суммы покупки, при нынешней ставке НДС в Испании в размере 21 %. Например, если товар с НДС стоит, предположим 150 евро, значит в этой цене забита IVA в размере 25. 95 евро. (150 * 15.25 % = 25.95)

Надо обязательно отметить комиссии банка, магазина или агента. Также ставка НДС варьируется в зависимости от типа товара. Например на книги или оптику IVA составляет 7 %. В общем, при ставке НДС в размере 21 % реально Вы получите процентов 12.

Существует четыре способа получения Такс Фри.
1. Наличными в аэропорту.
Обязательно запланируйте в день отлета лишний час, на всякий случай, для прохождения процедуры получения Такс Фри в Испании. В аэропорту на пункте таможенного контроля с вывеской «Tax Refund», «Tax Free» нужно поставить печати досмотра и предъявить таможенникам заявленные вещи с (!) магазинными ярлыками. После этой процедуры Вы должны пройти в банк или офис Global Refund для получения денег.

2. Получение на счет.
В магазине при оформлении чека обязательно указываете номер Вашей кредитной карты, после чего в аэропорту конверт с чеком Вы опускаете в специальный почтовый ящик или отправляете из дома по указанному на конверте адресу, Деньги должны прийти на Ваш счет в течении 6 недель.

3. Непосредственно в магазине.
Некоторые испанские магазины, такие как универмаг Fnac или магазин косметики Sephora могут вернуть Вам сумму НДС непосредственно при совершении покупки, Вам остается только перед отъездом положить конверт с чеками в почтовый ящик.

4. Обналичивание чеков в российских банках.
Из всех указанных способов этот самый неудобный и затратный по времени и деньгам. Вы много потеряете на проценте по обналичиванию и курсовой разнице. Некоторые банки, такие как Альфа-банк, Мастер-банк или ВТБ как раз занимаются возвратом НДС. Важно, что таможенная печать на чеке действует три месяца (!) с момента досмотра.

Наша туристическая компания Виптур желает Вам удачи!

Лучшие статьи по теме